Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2025
Công ty Cổ phần MetaData Việt nam xin trân trọng thông báo:
Thời gian nghỉ Tết từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025.
- Ngày 05/05/2025 Công ty trở lại làm việc bình thường.
Số hotline:
0912.955.188 (ms.Nhung)
0981.33.1638 (mr.Tuấn)
0912.399.166 (ms.Hường)
Xin trân trọng thông báo !
Phần 1: TSCD, Chi phí trả trước, số dư đầu kỳ
Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình như thế nào ? Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình như thế nào ?
Bạn hiểu Thế nào về phương pháp khấu hao theo đường thẳng, theo sản lượng, theo hệ số điều chỉnh ?
Trường hợp nào sau đây định khoản làm tăng, giảm nguyên giá TSCĐ ( nhà xưởng ) là đúng ? Tại sao ?
Mình mua TSCD về nhưng chưa sử dụng thì có được trích khấu hao không ?
Doanh nghiệp mình mới thành lập, kết quả kinh doanh bị lỗ, mình có nên bỏ trích khấu hao của TSCĐ, bỏ trích chi phí trả trước ngắn và dài hạn vào chi phí không ? Tại sao ?
Mình muốn tạo thêm tài khoản 145 là Tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn của Tổng công ty thì sẽ phải tạo các chỉ tiêu như thế nào ?
Trên phần mềm mình phân bổ các khoản chi phí trả trước ở phiếu nào ?
Mình có 15 khoản chi phí trả trước nhưng mình không muốn phân bổ một số khoản trong tháng này mình làm thế nào trên phần mềm ?
Mình đã phân bổ khoản chi phí thu mua là 1 triệu cho 2 phiếu nhập số NMH30 và NMH38, cả 2 lần đều nhập 3 loại hàng hóa như nhau, giờ muốn biết chi phí này phân bổ cho từng loại hàng hóa thì xem ở đâu ?
Mình chưa có số liệu chốt của kế toán, bây giờ mình muốn ứng dụng phần mềm để làm và nhập số dư đầu kỳ sau có được không ?
Sao mình không tìm thấy phiếu kết chuyển số dư sang năm sau ? thế năm sau mình muốn làm tiếp thì phải làm tệp mới phải không ?
Mình làm QĐ48 nhưng muốn thêm một số TK chi tiết như của QD15 là 621,622,623,627 Mình muốn khai thêm các bút toán kết chuyển tự động sang 154 của các TK này làm thế nào ?
Phần II/ Nhập liệu vào phần mềm
1, Danh mục TSCĐ:
Mã TSCĐ
Tên TSCĐ
Thời gian sử dụng (năm)
PP. Khấu hao
Hiện trạng
TK TSCĐ
TK Khấu hao
TK chi phí
NX
Nhà xưởng
5
Đường thẳng
Đang sử dụng
2111
2141
6274
MT1
Máy tính 1
1,5
Đường thẳng
Đang sử dụng
2112
2141
6424
MT2
Máy tính 2
1,2
Đường thẳng
Đang sử dụng
2112
2141
6414
II, Số dư ban đầu:
(Lưu ý: chỉ nhập tài khoản chi tiết, ko được nhập tài khoản mã mẹ)
F
Số tiền Nợ
Số tiền Có
Mã ngân hàng
Mã khách hàng
Mã TSCĐ
Mã kho
Mã VT, HH
Số lượng
Gía vốn
Khoản mục phí
1111
50.000.000
1121
50.000.000
PN
1121
25.000.000
NN
131
200.000.000
TT
131
5.000.000
NP
131
5.000.000
MC
131
20.000.000
TP
141
1.500.000
TAM
141
1.000.000
MAI
142
10.500.000
Trích trong 5 tháng
152
60.000.000
(Các tài khoản hàng tồn kho nhập ở cửa số bên dưới)
K1
A
50.000
500
K1
B
50.000
400
K1
C
50.000
300
153
7.000.000
Nhập cửa sổ bên dưới
K1
CC
1.000
7.000
154
1.500.000
155
40.000.000
K1
SPX
8.000
5.000
156
80.000.000
K1
H1
5.000
6.000
K1
H2
25.000
2.000
157
10.000.000
DLTT
KDL
SPX
2.000
5.000
211
125.000.000
NX
211
15.000.000
MT1
211
10.000.000
MT2
2141
16.000.000
NX
2141
5.000.000
PX1
2141
9.000.000
PX2
242
6.000.000
331
20.000.000
M
331
50.000.000
N
331
10.000.000
Q
331
30.000.000
T
331
10.000.000
P
241
50.000.000
4111
196.500.000
4211
340.000.000
414
16.000.000
4311
20.000.000
441
150.000.000
Tổng
772.500.000
772.500.000
III, Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 2/2010:
1, 01/02/2010, Rút tiền gửi Ngân hàng Phương nạp nhập quỹ tiền mặt 40.000.000
2, 02/02/2010, Chi tiền mua Bàn họp trị giá 9.000.000 ,VAT 900.000, thanh toán ngay bằng tiền mặt
3, 02/02/2010, Mua ôtô tải phục vụ kinh doanh trị giá 250.000.000, VAT 5% khấu hao trong 3 năm
4, 05/02/2010, Xuất bán 100 HH1 theo đơn đặt hàng đợt 1 của Cty Tuấn Anh chưa thanh toán
5, Ngày 07/02/2010 ký kết hợp đồng theo đơn đặt hàng đợt 2 của Cty Tuấn Anh, sản xuất 100 thành phẩm 1 và 150 thành phẩm 2 giá trị 620.000.000 và tạm ứng cho đơn đặt hàng 2 số tiền là 250.000.000 bằng chuyển khoản qua NH phương nam
6, 08/02/2010, Mua 50 tấn thép Φ10 về thực hiện đơn đặt hàng 2 trị giá 260.000.000, của Doanh nghiệp Q, VAT 5% , đã chuyển khoản thanh toán toàn bộ qua NH phương nam.
7, ngày 10/02/2010, nhận được hóa đơn vận chuyển thép của Cty Long Giang giá trị 2.500.000, VAT 10%, chưa thanh toán.
8, ngày 12/02/2010, Sửa chữa lớn Ô tô tải, giá trị sửa chữa 12.000.000, VAT 5%, chưa thanh toán cho cửa hàng sửa chữa Hoàng Thịnh
9, ngày 22/02/2010, Thanh lý máy tính 1 cho nhân viên Mai, giá trị 9.600.000, thanh toán ngay bằng tiền mặt.
10, ngày 23/02/2010, Nhập mua 1 tấn nguyên liệu D đơn giá 60.000.000 đ/tấn và 2 tấn nguyên liệu E đơn giá 40.000.000 đ/ tấn về kho , chưa nhận được hóa đơn, chưa thanh toán cho Doanh nghiệp M.
11, ngày 25/02/2010, nhận được hóa đơn số 00352, ký hiệu AA/2010T ngày 25/02/2010, giá trị Tiền hàng là 100.000.000 đ VAT 10%.
12, Ngày 28/02/2010, NH phương nam gửi Giấy báo có tính lãi 930.000 đồng thời sửa lại giấy báo có ngày 31/01/2010 do phát hiện cập nhật lãi tháng 1 thiếu 1 triệu
Yêu cầu:
1, Nhập liệu vào phần mềm
2, Làm các bút toán cuối tháng:
A,Trích khấu hao TSCĐ tháng 2,
B, Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí trong kỳ,
3, Thực hiện phân bổ chi phí thu mua, bù trừ công nợ của Cty Tuấn Anh ( ghi chú khi tạo mã Cty Tuấn Anh không tíck vào mục phân bổ tự động )
4, Các bút toán kết chuyển tự động nào phần mềm đã làm giúp người dùng